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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0048049
Monto de la Factura
₲ 3.678.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33716
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2020
Fecha de la Transferencia
12-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.464.409

Retención DNCP
₲ 12.973
Retención IVA
₲ 100.309
Retención Renta
₲ 100.309
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
93
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-176712
Monto Contrato
₲ 184.971.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.229.690
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 174.229.690

Datos de la Licitación

ID de Licitación
364479
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS PARA VEHICULOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1