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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011682
Monto de la Factura
₲ 16.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
151214
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2019
Fecha de la Transferencia
04-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.541.800

Retención DNCP
₲ 58.200
Retención IVA
₲ 450.000
Retención Renta
₲ 450.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-173433
Monto Contrato
₲ 39.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.535.802
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.535.802

Datos de la Licitación

ID de Licitación
352809
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1