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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002391
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115076
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2019
Fecha de la Transferencia
24-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.195.636

Retención DNCP
₲ 4.364
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-174359
Monto Contrato
₲ 31.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.930.195
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.930.195

Datos de la Licitación

ID de Licitación
361603
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparaciones Menores de Maquinarias, Equipos y Muebles de Oficina.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2