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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000656
Monto de la Factura
₲ 49.985.600
Nro. Solicitud de Transferencia
137850
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
10-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.082.799

Retención DNCP
₲ 176.313
Retención IVA
₲ 1.363.244
Retención Renta
₲ 1.363.244
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MANCUSO & CIA SRL
RUC
80028337-6
Número de Contrato
84/19
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-177277
Monto Contrato
₲ 190.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 178.902.837
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 178.902.837

Datos de la Licitación

ID de Licitación
366219
Nombre de la Licitación
"Servicios de Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Edificios"
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5