Logo DNCP
¿Qué estás buscando?
Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000654
Monto de la Factura
₲ 49.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134820
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2019
Fecha de la Transferencia
03-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.870.301

Retención DNCP
₲ 175.517
Retención IVA
₲ 1.357.091
Retención Renta
₲ 1.357.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MANCUSO & CIA SRL
RUC
80028337-6
Número de Contrato
84/19
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-177277
Monto Contrato
₲ 190.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 178.902.837
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 178.902.837

Datos de la Licitación

ID de Licitación
366219
Nombre de la Licitación
"Servicios de Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Edificios"
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5