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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-0002812
Monto de la Factura
₲ 4.300.200
Nro. Solicitud de Transferencia
46403
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2020
Fecha de la Transferencia
02-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.050.476

Retención DNCP
₲ 15.168
Retención IVA
₲ 117.278
Retención Renta
₲ 117.278
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC
80048136-4
Número de Contrato
130
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-182562
Monto Contrato
₲ 382.401.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 335.270.786
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 335.270.786

Datos de la Licitación

ID de Licitación
370126
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios Base Aerea Concepcion
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4