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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0012661
Monto de la Factura
₲ 24.510.100
Nro. Solicitud de Transferencia
198409
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.086.732

Retención DNCP
₲ 86.454
Retención IVA
₲ 668.457
Retención Renta
₲ 668.457
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-176884
Monto Contrato
₲ 130.303.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.816.932
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.816.932

Datos de la Licitación

ID de Licitación
361959
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1