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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000869
Monto de la Factura
₲ 66.770.000
Nro. Solicitud de Transferencia
195769
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.892.484

Retención DNCP
₲ 235.516
Retención IVA
₲ 1.821.000
Retención Renta
₲ 1.821.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
125
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-181251
Monto Contrato
₲ 284.100.932
Total Pagado por el Contrato
₲ 266.551.241
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 266.551.241

Datos de la Licitación

ID de Licitación
361438
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones Menores de Edificios y Locales
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5