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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000548
Monto de la Factura
₲ 4.719.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100654
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.444.955

Retención DNCP
₲ 16.645
Retención IVA
₲ 128.700
Retención Renta
₲ 128.700
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Nelson Raul Coronel Segovia
RUC
3778332-7
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-174213
Monto Contrato
₲ 48.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.445.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.445.400

Datos de la Licitación

ID de Licitación
361603
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparaciones Menores de Maquinarias, Equipos y Muebles de Oficina.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2