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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003428
Monto de la Factura
₲ 725.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189374
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2019
Fecha de la Transferencia
14-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 722.364

Retención DNCP
₲ 2.636
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
99
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-181566
Monto Contrato
₲ 27.705.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.135.562
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.135.562

Datos de la Licitación

ID de Licitación
370824
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2