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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0042637
Monto de la Factura
₲ 21.012.530
Nro. Solicitud de Transferencia
188338
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2019
Fecha de la Transferencia
23-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.792.275

Retención DNCP
₲ 74.117
Retención IVA
₲ 573.069
Retención Renta
₲ 573.069
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-176874
Monto Contrato
₲ 35.908.904
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.923.449
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.923.449

Datos de la Licitación

ID de Licitación
361959
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1