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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0004465
Monto de la Factura
₲ 283.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40538
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
02-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 283.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
UDILIO PALMEROLA OTAZU
RUC
1609329-1
Número de Contrato
02/2011
Código de Contratación (CC)
CO-28003-11-23443
Monto Contrato
₲ 216.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.600.254
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 174.600.254

Datos de la Licitación

ID de Licitación
216876
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS Y CEREMONIAL
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado