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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001906
Monto de la Factura
₲ 6.823.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108482
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
29-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.488.548

Retención DNCP
₲ 24.315
Retención IVA
₲ 186.082
Retención Renta
₲ 124.055
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
RUC
80006037-7
Número de Contrato
05/2016
Código de Contratación (CC)
CO-23030-16-121850
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.178.571
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.178.571

Datos de la Licitación

ID de Licitación
312671
Nombre de la Licitación
Servicios de Hoteleria, Ceremoniales y Gastronomicos
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.