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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001969
Monto de la Factura
₲ 2.040.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119942
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2016
Fecha de la Transferencia
13-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.940.002

Retención DNCP
₲ 7.270
Retención IVA
₲ 55.637
Retención Renta
₲ 37.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
RUC
80006037-7
Número de Contrato
05/2016
Código de Contratación (CC)
CO-23030-16-121850
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.178.571
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.178.571

Datos de la Licitación

ID de Licitación
312671
Nombre de la Licitación
Servicios de Hoteleria, Ceremoniales y Gastronomicos
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.