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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002014
Monto de la Factura
₲ 17.371.200
Nro. Solicitud de Transferencia
134088
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2016
Fecha de la Transferencia
30-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.519.695

Retención DNCP
₲ 61.905
Retención IVA
₲ 473.760
Retención Renta
₲ 315.840
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
RUC
80006037-7
Número de Contrato
05/2016
Código de Contratación (CC)
CO-23030-16-121850
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.178.571
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.178.571

Datos de la Licitación

ID de Licitación
312671
Nombre de la Licitación
Servicios de Hoteleria, Ceremoniales y Gastronomicos
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.