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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002470
Monto de la Factura
₲ 2.781.120
Nro. Solicitud de Transferencia
82081
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2019
Fecha de la Transferencia
16-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.619.612

Retención DNCP
₲ 9.810
Retención IVA
₲ 75.849
Retención Renta
₲ 75.849
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
CO-13001-17-149336
Monto Contrato
₲ 225.792.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.267.017
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.134.538

Datos de la Licitación

ID de Licitación
327670
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA, PINTURAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION - AD REFERENDUM - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia