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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001926
Monto de la Factura
₲ 11.713.290
Nro. Solicitud de Transferencia
96147
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2018
Fecha de la Transferencia
06-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.139.126

Retención DNCP
₲ 41.742
Retención IVA
₲ 319.453
Retención Renta
₲ 212.969
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
CO-13001-17-149336
Monto Contrato
₲ 225.792.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.267.017
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.134.538

Datos de la Licitación

ID de Licitación
327670
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA, PINTURAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION - AD REFERENDUM - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia