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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008135
Monto de la Factura
₲ 38.387.640
Nro. Solicitud de Transferencia
62544
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2018
Fecha de la Transferencia
04-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.505.947

Retención DNCP
₲ 136.800
Retención IVA
₲ 1.046.936
Retención Renta
₲ 697.957
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NEGOCIOS S.A.
RUC
80078787-0
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
CO-13001-17-146406
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 287.562.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 283.371.938

Datos de la Licitación

ID de Licitación
327586
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BOLSAS PLÁSTICAS PARA LEGAJOS - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia