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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
003-008-0000060
Monto de la Factura
₲ 2.180.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97256
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2017
Fecha de la Transferencia
17-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.073.140

Retención DNCP
₲ 7.769
Retención IVA
₲ 59.455
Retención Renta
₲ 39.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CO-13001-17-138274
Monto Contrato
₲ 119.465.470
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.509.932
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.524.298

Datos de la Licitación

ID de Licitación
319929
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia