Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000099
Monto de la Factura
₲ 1.920.600
Nro. Solicitud de Transferencia
165036
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
29-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.826.456
Retención DNCP
₲ 6.844
Retención IVA
₲ 52.380
Retención Renta
₲ 34.920
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CO-13001-17-138274
Monto Contrato
₲ 119.465.470
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.509.932
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.524.298
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319929
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia
