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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0039699
Monto de la Factura
₲ 19.620.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66274
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2019
Fecha de la Transferencia
20-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.480.613

Retención DNCP
₲ 69.205
Retención IVA
₲ 535.091
Retención Renta
₲ 535.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
CO-13001-17-147540
Monto Contrato
₲ 540.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 462.575.796
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 462.183.650

Datos de la Licitación

ID de Licitación
327564
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DEL DATA CENTER DE LA DGRP - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia