Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000295
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 43.007.934
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            69635
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            24-09-2010
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            27-09-2010
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            01-10-2010
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 43.007.934
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CONFORTEC SRL
        
                                    RUC
                            
            80010143-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            06/2010
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-28005-10-2497
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 280.018.320
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 191.478.320
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 191.478.320
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            188430
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Ampliacion de Oficina.Bloque E-Sector Norte-Facultad de Ciencias Economicas
        
                                    Convocante
                            
            Universidad Nacional de Concepción (UNC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Rectorado
        