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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000295
Monto de la Factura
₲ 43.007.934
Nro. Solicitud de Transferencia
69635
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2010
Fecha de la Transferencia
27-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.007.934

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONFORTEC SRL
RUC
80010143-0
Número de Contrato
06/2010
Código de Contratación (CC)
CO-28005-10-2497
Monto Contrato
₲ 280.018.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 191.478.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 191.478.320

Datos de la Licitación

ID de Licitación
188430
Nombre de la Licitación
Ampliacion de Oficina.Bloque E-Sector Norte-Facultad de Ciencias Economicas
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado