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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000266
Monto de la Factura
₲ 104.936.610
Nro. Solicitud de Transferencia
42333
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2010
Fecha de la Transferencia
02-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.936.610

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONFORTEC SRL
RUC
80010143-0
Número de Contrato
07/2010
Código de Contratación (CC)
CO-28005-10-4717
Monto Contrato
₲ 349.788.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 349.788.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 349.788.700

Datos de la Licitación

ID de Licitación
188728
Nombre de la Licitación
Construccion del Edificio del Rectorado-2da Etapa
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado