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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006098
Monto de la Factura
₲ 5.995.600
Nro. Solicitud de Transferencia
114651
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
19-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.701.707

Retención DNCP
₲ 21.366
Retención IVA
₲ 163.516
Retención Renta
₲ 109.011
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
526
Código de Contratación (CC)
CO-12013-18-152771
Monto Contrato
₲ 57.995.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.152.761
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.152.761

Datos de la Licitación

ID de Licitación
336769
Nombre de la Licitación
MOPC N° 117/2017 LCO ADQUISICION DE SOFTWARE Y LICENCIAS PARA DEPENDENCIAS DEL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas