Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005816
Monto de la Factura
₲ 48.885.500
Nro. Solicitud de Transferencia
171749
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
10-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.671.946
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 829.988
Retención Renta
₲ 1.383.566
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
276
Código de Contratación (CC)
CO-12013-18-162341
Monto Contrato
₲ 523.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 501.110.711
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 501.110.711
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337179
Nombre de la Licitación
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA COMUNIDADES INDÍGENAS.
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Progr. de Pavimentacion de Corr. de Integracion