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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000301
Monto de la Factura
₲ 6.087.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149536
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2019
Fecha de la Transferencia
05-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.733.511

Retención DNCP
₲ 21.471
Retención IVA
₲ 166.009
Retención Renta
₲ 166.009
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LUIS ALBERTO DIAZ OLMEDO
RUC
1399604-5
Número de Contrato
129
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-163029
Monto Contrato
₲ 146.088.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.608.648
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.604.264

Datos de la Licitación

ID de Licitación
351657
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS MÉDICOS DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS 2018-2019
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas