Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000764
Monto de la Factura
₲ 36.674.050
Nro. Solicitud de Transferencia
66795
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2019
Fecha de la Transferencia
05-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.544.287
Retención DNCP
₲ 129.359
Retención IVA
₲ 1.000.202
Retención Renta
₲ 1.000.202
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
43/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-161959
Monto Contrato
₲ 447.084.408
Total Pagado por el Contrato
₲ 421.120.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 421.120.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346989
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REPARACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias