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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000722
Monto de la Factura
₲ 33.555.178
Nro. Solicitud de Transferencia
165362
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.606.538

Retención DNCP
₲ 118.358
Retención IVA
₲ 915.141
Retención Renta
₲ 915.141
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
43/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-161959
Monto Contrato
₲ 447.084.408
Total Pagado por el Contrato
₲ 421.120.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 421.120.999

Datos de la Licitación

ID de Licitación
346989
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REPARACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias