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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000604
Monto de la Factura
₲ 998.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21313
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2019
Fecha de la Transferencia
13-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 940.044

Retención DNCP
₲ 3.520
Retención IVA
₲ 27.218
Retención Renta
₲ 27.218
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AGROTAMBO S.A.
RUC
80027051-7
Número de Contrato
66/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-163940
Monto Contrato
₲ 43.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.243.855
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.793.249

Datos de la Licitación

ID de Licitación
346983
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias