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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002210
Monto de la Factura
₲ 20.092.500
Nro. Solicitud de Transferencia
146683
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
22-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.925.674

Retención DNCP
₲ 70.872
Retención IVA
₲ 547.977
Retención Renta
₲ 547.977
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
000058/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-162227
Monto Contrato
₲ 87.339.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.926.542
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.926.542

Datos de la Licitación

ID de Licitación
344355
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y PLOMERÍA PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado