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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000809
Monto de la Factura
₲ 4.547.200
Nro. Solicitud de Transferencia
111696
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2018
Fecha de la Transferencia
19-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.324.304

Retención DNCP
₲ 16.205
Retención IVA
₲ 124.015
Retención Renta
₲ 82.676
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVICIOS DE INGENIERIA Y MATERIALES SA (SERMAT SA)
RUC
80010941-4
Número de Contrato
012/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-156720
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.478.021
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.478.021

Datos de la Licitación

ID de Licitación
346969
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECOLECCION TRANSPORTE CUSTODIA TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RESIDUOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias