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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0017394
Monto de la Factura
₲ 62.687.500
Nro. Solicitud de Transferencia
33128
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2019
Fecha de la Transferencia
05-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.047.066

Retención DNCP
₲ 221.116
Retención IVA
₲ 1.709.659
Retención Renta
₲ 1.709.659
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
008-2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-159414
Monto Contrato
₲ 494.066.508
Total Pagado por el Contrato
₲ 440.013.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 438.659.056

Datos de la Licitación

ID de Licitación
342815
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, PAPEL ALCALINO ORIGINARIO DE PROCESOS SUSTENTABLES E INSUMOS PARA IMPRESIONES - PLURIANUAL 2018, 2019 Y 2020.
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales