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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0015040
Monto de la Factura
₲ 23.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46366
Fecha Solicitud de Transferencia
23-04-2019
Fecha de la Transferencia
06-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.664.327

Retención DNCP
₲ 81.127
Retención IVA
₲ 627.273
Retención Renta
₲ 627.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
110/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-162026
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 194.578.459
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 187.872.105

Datos de la Licitación

ID de Licitación
342879
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ASCENSORES
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas