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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0021842
Monto de la Factura
₲ 179.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97201
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2019
Fecha de la Transferencia
16-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 168.793.367

Retención DNCP
₲ 632.087
Retención IVA
₲ 4.887.273
Retención Renta
₲ 4.887.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
131
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-163266
Monto Contrato
₲ 358.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 347.993.367
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 337.586.734

Datos de la Licitación

ID de Licitación
351657
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS MÉDICOS DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS 2018-2019
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas