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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0116221
Monto de la Factura
₲ 30.637.500
Nro. Solicitud de Transferencia
160685
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2018
Fecha de la Transferencia
14-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.858.297

Retención DNCP
₲ 108.067
Retención IVA
₲ 835.568
Retención Renta
₲ 835.568
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
THE HOME DEPOT S.A.
RUC
80065057-3
Número de Contrato
33/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-160292
Monto Contrato
₲ 61.275.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.716.593
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.716.593

Datos de la Licitación

ID de Licitación
346966
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias