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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006900
Monto de la Factura
₲ 4.043.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36681
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2019
Fecha de la Transferencia
15-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.808.211

Retención DNCP
₲ 14.261
Retención IVA
₲ 110.264
Retención Renta
₲ 110.264
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
CO-12006-16-132848
Monto Contrato
₲ 380.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 189.519.527
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.519.527

Datos de la Licitación

ID de Licitación
302132
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE GENERADORES Y TRANSFORMADORES PARA LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios