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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001216
Monto de la Factura
₲ 25.693.900
Nro. Solicitud de Transferencia
167762
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
06-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.434.431

Retención DNCP
₲ 91.564
Retención IVA
₲ 700.743
Retención Renta
₲ 467.162
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
168
Código de Contratación (CC)
CO-12006-16-132245
Monto Contrato
₲ 623.499.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 592.936.213
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 592.936.213

Datos de la Licitación

ID de Licitación
317962
Nombre de la Licitación
Servicio de Fumigación para Ministerio de Hacienda
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas