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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001034
Monto de la Factura
₲ 31.174.600
Nro. Solicitud de Transferencia
53662
Fecha Solicitud de Transferencia
09-05-2017
Fecha de la Transferencia
11-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.646.478

Retención DNCP
₲ 111.095
Retención IVA
₲ 850.216
Retención Renta
₲ 566.811
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
168
Código de Contratación (CC)
CO-12006-16-132245
Monto Contrato
₲ 623.499.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 592.936.213
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 592.936.213

Datos de la Licitación

ID de Licitación
317962
Nombre de la Licitación
Servicio de Fumigación para Ministerio de Hacienda
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas