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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000575
Monto de la Factura
₲ 1.120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
24366
Fecha Solicitud de Transferencia
17-03-2017
Fecha de la Transferencia
21-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.115.520

Retención DNCP
₲ 4.480
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
57/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12006-16-133772
Monto Contrato
₲ 95.340.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.717.027
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.717.027

Datos de la Licitación

ID de Licitación
305954
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, TONER Y FOTOCONDUCTORES PARA IMPRESORAS DE LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios