Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000814
Monto de la Factura
₲ 511.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78307
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
15-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 485.952
Retención DNCP
₲ 1.821
Retención IVA
₲ 13.936
Retención Renta
₲ 9.291
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CO-12006-16-121350
Monto Contrato
₲ 490.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 400.651.326
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 400.651.326
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301978
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS MULTIMARCAS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas