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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000852
Monto de la Factura
₲ 1.890.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95132
Fecha Solicitud de Transferencia
09-08-2016
Fecha de la Transferencia
11-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.797.356

Retención DNCP
₲ 6.735
Retención IVA
₲ 51.545
Retención Renta
₲ 34.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CO-12006-16-121350
Monto Contrato
₲ 490.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 400.651.326
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 400.651.326

Datos de la Licitación

ID de Licitación
301978
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS MULTIMARCAS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas