Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001604
Monto de la Factura
₲ 1.261.266
Nro. Solicitud de Transferencia
180929
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2017
Fecha de la Transferencia
02-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.199.441
Retención DNCP
₲ 4.495
Retención IVA
₲ 34.398
Retención Renta
₲ 22.932
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
CO-12006-16-126816
Monto Contrato
₲ 370.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 291.093.063
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 291.093.063
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301968
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA MARCA CHEVROLET
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas