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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002252
Monto de la Factura
₲ 263.800
Nro. Solicitud de Transferencia
77162
Fecha Solicitud de Transferencia
20-06-2019
Fecha de la Transferencia
05-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 248.480

Retención DNCP
₲ 930
Retención IVA
₲ 7.195
Retención Renta
₲ 7.195
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
CO-12006-16-126816
Monto Contrato
₲ 370.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 291.093.063
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 291.093.063

Datos de la Licitación

ID de Licitación
301968
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA MARCA CHEVROLET
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas