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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009789
Monto de la Factura
₲ 4.132.500
Nro. Solicitud de Transferencia
24419
Fecha Solicitud de Transferencia
17-03-2017
Fecha de la Transferencia
21-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.929.932

Retención DNCP
₲ 14.727
Retención IVA
₲ 112.705
Retención Renta
₲ 75.136
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
56/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12006-16-133610
Monto Contrato
₲ 4.132.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.929.932
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.929.932

Datos de la Licitación

ID de Licitación
305954
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, TONER Y FOTOCONDUCTORES PARA IMPRESORAS DE LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios