Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018226
Monto de la Factura
₲ 1.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107191
Fecha Solicitud de Transferencia
14-09-2020
Fecha de la Transferencia
02-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.744.364
Retención DNCP
₲ 6.545
Retención IVA
₲ 49.091
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
142
Código de Contratación (CC)
CO-12006-16-131334
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 198.753.889
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 198.753.889
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318282
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresión de Materiales para Ministerio de Hacienda
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas
