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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000931
Monto de la Factura
₲ 1.122.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174041
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2016
Fecha de la Transferencia
20-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.010.902

Retención DNCP
₲ 3.998
Retención IVA
₲ 30.600
Retención Renta
₲ 20.400
Multa
₲ 56.100

Datos del Contrato

Proveedor
Emprendimientos Tauro S.A.C.I.E
RUC
80026678-1
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
CO-12006-16-126398
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.486.484
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.486.484

Datos de la Licitación

ID de Licitación
307388
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE CCTV
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas