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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001249
Monto de la Factura
₲ 3.808.000
Nro. Solicitud de Transferencia
173390
Fecha Solicitud de Transferencia
11-12-2017
Fecha de la Transferencia
30-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.621.339

Retención DNCP
₲ 13.570
Retención IVA
₲ 103.855
Retención Renta
₲ 69.236
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Emprendimientos Tauro S.A.C.I.E
RUC
80026678-1
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
CO-12006-16-126398
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.486.484
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.486.484

Datos de la Licitación

ID de Licitación
307388
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE CCTV
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas