Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001243
Monto de la Factura
₲ 1.020.000
Nro. Solicitud de Transferencia
173390
Fecha Solicitud de Transferencia
11-12-2017
Fecha de la Transferencia
30-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 970.002
Retención DNCP
₲ 3.635
Retención IVA
₲ 27.818
Retención Renta
₲ 18.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Emprendimientos Tauro S.A.C.I.E
RUC
80026678-1
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
CO-12006-16-126398
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.486.484
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.486.484
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307388
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE CCTV
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas