Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002607
Monto de la Factura
₲ 42.927.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142329
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2022
Fecha de la Transferencia
10-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.396.259
Retención DNCP
₲ 151.415
Retención IVA
₲ 1.170.736
Retención Renta
₲ 1.170.736
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OMEGA INGENIERIA SRL
RUC
80016128-9
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-12006-21-202896
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 449.748.164
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 449.748.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394159
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios