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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003323
Monto de la Factura
₲ 1.901.751
Nro. Solicitud de Transferencia
103328
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2022
Fecha de la Transferencia
26-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.789.635

Retención DNCP
₲ 6.708
Retención IVA
₲ 51.866
Retención Renta
₲ 51.866
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CO-12006-21-206407
Monto Contrato
₲ 293.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.809.223
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.809.223

Datos de la Licitación

ID de Licitación
394141
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS DE LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios